靖州县审计局2023年度工作总结2024年工作打算
发布时间:2024-08-27 08:32 信息来源:靖州县审计局
2023年来,在县委、县政府和上级部门的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,靖州县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市审计机关各项决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,依法全面履行审计监督职责,切实提升审计工作效能,全面加强自身建设,为全县经济社会发展做出了积极贡献。现将2023年工作情况总结如下:
一、工作开展情况
(一)强化理论武装,筑牢政治根基
1.不断加强党的政治理论学习。审计局党组始终强化政治建设,自觉提高政治站位,以党组中心组理论学习、“三会一课”、主题党日活动为抓手,带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,严格贯彻落实省、市、县委和上级审计机关各项决策部署,时刻对标对表,持续抓严抓实,确保用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,确保党中央和上级部门各项决策部署落到实处,以实际行动进一步增强了四个意识,坚定了四个自信,切实做到“两个维护”,无建议。2023年,局党组中心组学习12次,开展党员主题日活动12次。
2.严格落实意识形态工作责任制。把加强意识形态工作作为党的建设一项极端重要的工作内容,列入年度工作要点,严格落实意识形态工作责任制,实行“一岗双责”,牢牢掌握意识形态工作的主动权。局党组3次专题研究意识形态工作,将意识形态工作融入到中心工作同研究、同部署、同落实。
(二)履行审计监督职责,确保工作任务落实
1.强化财政预算审计,维护财经秩序。围绕“同级审”,树立“一盘棋”的思想,积极资源整合和协调安排审计力量,全面提升审计工作效率和审计成果,充分发挥了审计监督职能。按照年度审计项目计划安排。2023年,开展了县本级2022年财政预算执行审计和县退役军人事务局、县公安局等2个单位进行了部门预算执行情况审计。
2.加强经济责任审计,推进依法行政。以促进领导干部推动本部门科学发展和守法守纪守规尽责为目标,重点关注贯彻执行国家重大决策部署、遵守有关法律法规、目标责任制落实、重大经济决策、落实中央“中央八项规定”、问题整改、履行有关党风廉政建设第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等情况,持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“中央八项规定”执行情况。2023年,开展了对张平任原县公路管理局局长、公路建设养护中心主任期间经济责任审计;杨亮亮任渠阳镇副镇长、铺口便民服务中心党总支书记,刘剑任渠阳镇党委委员(挂职)、铺口便民服务中心党总支副书记、主任期间经济责任审计;覃明任县城乡发展事务中心党组书记、主任期间经济责任审计;王纯一任县融媒体中心党组书记、主任期间经济责任审计等领导干部经济责任审计。
3.深化政府投资审计,提高资金绩效。围绕县委、县政府工作中心工作,分阶段、分步骤、有重点地对政府性重大投资项目竣工结算加大审计监督力度。重点揭露项目建设过程中决策不当、管理不严造成的损失浪费问题,有效地防止财政资金的流失,促进建设和施工单位不断提高工程质量和投资效益,较好地发挥了审计机关的监督服务作用。2023年,完成了政府投资审计项目结算36个,送审金额56646.61万元,审定金额48857.35万元,审减金额7789.26万元,审减率13.75%。在规范政府投资建设项目管理的同时还为政府节约了建设资金和提高资金使用效益。
4.积极配合上级审计,加强上下联动。根据省审计厅采取省市县三级联动模式对法检两院开展专项审计的统一部署,我局围绕重大决策部署落实情况、部门预算执行和绩效管理情况、司法体制改革等审计重点,以有效实现推动财政资源统筹、深化预算管理体制改革、促进财政支出提质增效、促进领导干部履职尽责的审计目标,选派出5名业务骨干参与法检两院的审计工作,助力推进法院、检察院规范化建设和财物统一管理改革工作。
(三)压实整改责任,扎实做好审计“后半篇”文章
1.坚持审计整改工作高位推动。积极向县委、县政府主要领导汇报审计整改工作情况,县人民政府第23次及31次常务会议对审计整改工作进行了研究部署,要求分管副县长对审计整改工作履行“一岗双责”,及时协调解决审计整改过程中出现的问题和困难;各整改责任单位把审计整改工作纳入议事日程,对审计整改过程中遇到的典型性、普遍性、倾向性、政策性问题和疑难事项进行深入分析,从严从实从快抓好审计整改落实,切实把审计成果转化为治理效能。
2.督促审计问题整改有力。认真贯彻执行《靖州苗族侗族自治县审计整改工作的规定(试行)》,对整改任务实行“清单化”管理,根据整改时限进行跟踪检查和督促落实,对被审计单位整改结果实时更新。2023年审计共计查出142个问题,已完成整改131个,正在整改11个(其中分阶段整改类5个,持续整改类6个),整改率92.25%。提出的35条审计建议,被审计单位全部采纳。审计查出主要问题金额45800万元,其中违规金额3282万元,管理不规范金额42518;审计发现非金额计量问题73个,损益(收支)不实3988万元,审计期间整改金额171万元。审计处理处罚22073万元。
(四)强化当担作为,扛牢政治责任
1.推动依法民主科学决策。认真贯彻执行民主集中制,对涉及全局性、改革性的重大课题和事关全体干部职工切身利益的重大事项,严格落实 “三重一大”议事制度,切实做到“该过会的一律过会,须决议的集体研究”。并提前与县纪委监委派驻纪检组沟通报告,邀请列席会议,主动接受监督。
2.努力提升党建工作水平。认真贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,认真落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、重大事项报告、民主集中制等制度,认真开展党建活动,坚持和完善“主题党日”、“三会一课”、集中学习模式,深入开展支部“五化”建设,坚持党员领导干部带头上党课。坚持党建引领,不断强化党建与审计工作的融合,结合审计工作实际,不断开拓创新工作方式方法,进一步强化党对审计工作的领导,推进审计工作高质量发展。2023年,上专题党课4次,开展班子集体谈话3次,对部分干部集中提醒谈话2次。
3.全面加强责任落实。严格落实党组主体责任和“一岗双责”。把党风廉政建设的主体责任扛在肩上、抓在手上、放在心上,切实做到逢会必讲、逢假必说,强化责任,管好班子、带好队伍。经常开展谈心谈话,及时掌握班子成员和党员干部思想动态,充分运用好监督执纪第一种形态,抓早抓小,防患未然。班子成员认真履行各自分管领域和股室全面从严治党主体责任,关注每一位干部职工的思想动态,做到早发现问题早教育、早提醒。用好党风党纪经常性教育、党员干部日常监督管理各类手段,以案说法、以典型为鉴。2023年,组织专项警示教育学习5次,进一步强化了领导干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想觉悟。
(五)强化作风建设,涵养政治生态
1.弘扬党内新风正气。一是持续改进工作作风,深入推进廉政文化建设。继承和发扬党内优良传统和作风,自觉践行群众路线,严格落实中央八项规定及实施细则精神,驰而不息地纠正“四风”问题,深入开展“庸懒散慢”等自查自纠。二是不断加强项目一线调查研究,坚持“一线”工作方法,坚持把调查研究作为民主科学决策的前置关口、密切联系群众的重要途径、推动解决问题的关键招数。
2.狠抓机关自身建设。坚持制度管人管事工作导向,对《靖州县审计局日常管理制度》进行了修改和完善,重新修订了《考勤制度》,细化了上班签到、上班守纪、请销假等各项规定。进一步细化班子成员分工,明确责任要求,层层传导压力,形成了上下联动、各司其职、齐抓共管的良好工作格局。班子成员结合分管工作实际,聚焦目标进度,经常到分管股室,宣传贯彻上级重要决策部署,深入基层调研工作开展情况,检查工作落实成效,督促找差距补短板。深入开展“八不准”、“四严禁”、防止审计“放水”六个不得等纪律要求的学习和督查,全面加强廉政风险防控,形成了崇廉拒腐、警钟长鸣的廉政氛围。
(六)全力推进乡村振兴,抓实各项工作措施
按照县委、县政府的统一安排部署,全面贯彻落实实施乡村振兴战略相关文件精神,切实加强领导,积极落实第一责任人责任,形成“一把手亲自抓,分管领导具体抓”的工作格局,全力投入乡村振兴工作。继续选派1名工作队长、第一书记及2名队员到负责联系帮扶的金麦村开展乡村振兴驻村帮扶工作,扎实开展人居环境整治,完善基础设施建设,改善人居环境;大力发展村集体经济,引导金麦村壮大生猪养殖产业规模,提高产业效益,增加收入;大力引导群众外出就业务工,保障村民收入水平。
二、存在的问题和困难
一年来,县审计局各项工作虽然取得了一定的成效,但与新形势、新要求还有差距。
(一)创新意识不强。目前我局审计工作开展大多停留在以手工为主的账簿审计状态,大多工作凭借自己原有的经验和知识来完成,传统审计方式已不能适应现代审计的需求,审计理念有待转变,审计模式有待更新。
(二)审计力量不足。我局人员编制少且退居二线干部较多,老龄化严重,人少事多的问题日益凸显,难以承受目前繁重的审计工作任务。
(三)审计人员知识结构单一。审计工作线宽面广,涉及行业部门多,对审计人员的综合素质要求越来越高,复合型人才缺乏,尤其是自然资源资产离任审计方面的人才极为缺乏,现有审计人员专业不能完全适应审计工作的新要求。
三、2024年工作打算
(一)坚持以党的政治建设为统领。旗帜鲜明讲政治,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位,认真贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署,积极拓展审计监督的广度和深度,实现审计与发展大局的融合,以坚决的态度、鲜明的导向、管用的举措,推动政治建设在我县审计工作中落地见效。
(二)积极履行审计监督管理职责。紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,突出审计工作服务大局、服务经济、服务改革发展的重心,根据审计项目计划安排,有序推进审计项目的实施,并加大审计力量、项目计划、组织实施、成果运用等统筹整合力度,切实增强审计监督的整体性、全局性和协调性,不断推进审计项目“一体化”管理。
(三)加强内部审计指导监督。不断加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力,着力推进审计全覆盖,提升审计总体能力,推动单位内部审计高质量发展。
(四)全力做好审计整改工作。认真贯彻落实习近平总书记关于加强审计整改工作的重要指示批示精神,按照《湖南省审计整改管理办法(试行)》(湘委审办发〔2023〕15号)文件要求,加强对审计问题的督促整改工作,建立健全审计整改工作机制,实现审计问题跟踪办理,切实把审计成果转化为治理效能。
(五)探索改进审计工作方式方法。面对审计工作的新形势、新任务、新要求,不断创新审计工作的方式方法,积极推进以大数据为核心的审计信息化建设,加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据的综合对比和关联分析力度,用新思路、新举措开辟审计工作新道路,不断提高审计工作质率。
(六)不断强化审计干部队伍建设。对标对表习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,强化审计机关建设,加大对审计人员的培训力度,不断提升审计业务水平和开拓视野,不断激发审计干部的工作热情和动力,力争打造一批优秀审计项目,在全市审计项目评比中取得优异成绩,在全县绩效考核中保持“一类”行列。