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2020年度靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心部门决算

发布时间:2021-09-20 20:40 信息来源:靖州县财政局

2020年度靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

部门决算

目录

第一部分靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

单位概况

一、  部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的方针政策、法律法规和标准规范;拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施;为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。

(二)承担县政府行政审批制度改革工作领导小组的日常事务性工作;协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

(三)协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革,协助开展对并联审批项目进行协调督查;负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

(四)负责县本级政务大厅建设和维护工作,协调指导乡镇政务大厅建设运行工作;承担进驻县政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务,提供咨询、导办服务。

(五)负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范,组织实施日常管理和绩效考评。

(六)负责对经县政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评。

(七)负责对全县各级各部门政务公开和政务服务工作进行指导、督查和考评。

(八)负责全县电子政务外网骨干传输网及其网络安全平台建设与管理,组织建立安全防范体系,为全县政务服务提供技术保障;指导乡镇、县直部门政务网络及平台的建设与管理。

(九)负责承办县政府门户网站,承担网站技术平台建设等工作;负责向市政府门户网站提供内容保障;承担全县政府网站及政务新媒体建设、管理等工作。

(十)负责“县长信箱”的管理。

(十一)承担县政务公开政务服务领导小组的有关日常工作;承担县本级政府信息网上公开的日常事务工作。

(十二)协助推进全县电子政务应用系统资源整合共享与建设;负责县“互联网+政务服务”平台的建设、管理,指导乡镇平台建设;协助做好全省“互联网+监督”平台等靖州县的运行维护工作;负责全县相关政务服务、电子政务的业务培训。

(十三)承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:办公室、行政审批制度改革办公室、政务公开和政府网站室、政务服务部、网络运行保障部、政务大厅监管部六个股室。

(二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:包括:靖州县政务服务中心本级(没有二级预算单位)。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

362.83

一、一般公共服务支出

14

377.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

362.83

本年支出合计

23

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

58.67

                年末结转和结余

25

44.09

总计

13

421.5

总计

26

421.5

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

362.83

362.83

201

一般公共服务支出

362.83

362.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

362.83

362.83

2010301

行政运行

362.83

362.83

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.41

377.41

201

一般公共服务支出

377.41

377.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.41

377.41

2010301

行政运行

349.6

349.6

2010303

机关服务

27.81

27.81

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

362.83

一、一般公共服务支出

15

377.41

377.41

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

362.83

本年支出合计

23

377.41

377.41

年初财政拨款结转和结余

10

58.67

年末财政拨款结转和结余

24

44.09

44.09

      一般公共预算财政拨款

11

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

421.5

总计

28

421.5

421.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心                                                公开05表

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

377.41

377.41

201

一般公共服务支出

377.41

377.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.41

377.41

2010301

行政运行

349.6

349.6

2010303

机关服务

27.81

27.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

148.31

302

商品和服务支出

201.68 20201.68

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

52.05

30201

  办公费

18.71

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

37.38

30202

  印刷费

5.39

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

17.16

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

0.6

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

1.85

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.64

30206

  电费

34.31 34.31

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.71

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.18

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

1.0

30211

  差旅费

9.59

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

9.27

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

1.92

30213

  维修(护)费

5.62

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

4.11

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

27.42

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

0.8

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

0.1

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

73.92 73.92

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

10.93

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

27.19

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

6.27

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.13

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

31.59

人员经费合计

175.73

公用经费合计

201.6868 201.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  靖州苗族侗族自治县政务服务中心       公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.0

0

0

0

0

3.0

0.8

0

0

0

0

0.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心                                                                                                              公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明:靖州苗族侗族自治县政务服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

靖州苗族侗族自治县人民政府政务服务中心

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计421.5万元。与上年195.56相比,增加225.94万元,增长115.53%,主要是因为与电子政务中心合并,经费开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计362.83万元,其中:财政拨款收入362.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计377.41万元,其中:基本支出377.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计421.5万元,与上年相比,增加74.24万元,增长21%,主要是因为与电子政务中心合并,经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出377.41万元,占本年支出合计的100%,与上年322.21万元相比,财政拨款支出增加55.2万元,增长17.13%,主要是因为与电子政务中心合并,经费开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出377.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出377.41万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为266.51万元,支出决算数为377.41万元,完成年初预算的141.61%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为266.51万元,支出决算为349.6万元,完成年初预算的131.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:与电子政务中心合并,经费开支增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:与电子政务中心合并,经费开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出377.41万元,其中:人员经费175.73万元,占基本支出的46.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他福利工资支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费201.68万元,占基本支出的53.44%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.8万元,完成预算的26.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,未发生因公出国(境)费。与上年相比,持平,主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.8万元,完成预算的26.67%,决算数小于预算数的主要原因是接待事宜减少,与上年相比增加0.02万元,增长2.56%,增长的主要原因是招待人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,未发生公务接待费。与上年相比,持平。主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.8万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元,全年共接待来访团组5个、来宾29人次,主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,更新公务用车0辆,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出201.68万元,比年初预算数增加1.68万元,增长0.84%。主要原因是:本单位办公经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况作为附件公开。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


附件1

靖州  2020  年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 靖州苗族侗族自治县政务服务中心                                  

预算编码        165                                

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

报告日期:2021年5月31日

靖州县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

孙兵秀

联络电话

人员编制

17

实有人数

14

职能职责概述

贯彻执行国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的方针政策、法律法规和标准规范;拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施;为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。负责县本级政务大厅建设和维护工作,协调指导乡镇政务大厅建设运行工作;承担进驻县政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务,提供咨询、导办服务。负责政务中心窗口及人员的管理、监督和考核工作,受理、督办政务窗口行政效能投诉;承办县人政府交办的其他工作。

年度主要工作内容

任务1:公务接待费控制在3万元以内;

任务2:厉行节约,保障政务服务工作顺利推进。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

政务中心2020年健全了内部控制管理制度,总体运转正常,没有违规情况。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

396.45

33.62

362.83

1、局机关

396.45

33.62

362.83

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

377.4

377.4

10.47

44.09

1、局机关

377.4

377.4

10.47

44.09

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.79

0.79

1、局机关

0.79

0.79

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

56.2

56.2

1、局机关

56.2

56.2

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:公务接待费控制在3万元以内;

目标2:厉行节约,保障政务服务工作顺利推进。

1、公务接待费0.79万元。

2、政务服务工作进展顺利。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:保证中心机房100M光纤上网,,全县电子政务工作和监察系统的正常运行

全县电子政务工作和监察系统的正常运行

指标2:保证党政门户网的正常运行

党政门户网的正常运行

……

数量指标

指标1:外网延伸至村90%

外网延伸至村95%

指标2:保证党政门户网的正常运行,市长信箱、县长信箱回复100%。

市长信箱、县长信箱回复100%

……

时效指标

指标1:保证中心机房100M光纤上网,全县电子政务工作和监察系统的正常运行

全县电子政务工作和监察系统的正常运行

指标2:新闻每天有更新

新闻每天有更新

……

成本指标

指标1: 降低成本

今年未再投入资金

指标2:网站维护成本和去年持平。

网站维护成本和去年持平。

……

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:简化办事流程

指标2:

……

群众办事方便

经济效益

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标1:

指标2:

社会公众或服务对象满意度

指标1:群众满意度90%以上

指标2:

……

群众满意率达95%

绩效自评综合得分

88

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易生连

主任

政务中心

张美茂

副主任

政务中心

孙兵秀

会计

政务中心

评价组组长(签字):

                                                                  年    月    日

部门(单位)意见:

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                  年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年    月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

县政务中心2020年整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)部门基本情况

政务中心是一个全额拨款的事业单位,在职人员事业编制总数14人,其中:在职人员正科级1人,副科级5人,其他人。内设办公室、政务服务部、政务公开与政府网站室、网络运行保障部、政务大厅监管部、行政审批制度改革办公室6个股室。

职能职责:贯彻执行国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的方针政策、法律法规和标准规范;拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施;为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。负责县本级政务大厅建设和维护工作,协调指导乡镇政务大厅建设运行工作;承担进驻县政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务,提供咨询、导办服务。负责政务中心窗口及人员的管理、监督和考核工作,受理、督办政务窗口行政效能投诉;承办县人政府交办的其他工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向及主要内容、涉及范围等

2020年,总收入362.83万元,其中财政拨款收入362.83万元。总支出377.4万元,其中办公费18.7万元,水电费36.15万元,邮电费2.7万元,差旅费9.5万元,印刷费5.38万元,公务接待费0.79万元,劳务费73.92万元,工会经费10.93万元,维修维护费5.61万元,其他商品服务支出31.58万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年本部门总支出377.4万元,均为基本支出。其中人员经费175.73万元,占总支出46.56%;日常公用经费支出201.68万元,占总支出53.44%。2020与2019年三公经费比较情况:2019年、2020年公务接待费分别为0.78万元、0.80万元,2020年较2019年增加0.02万元;2019年、2020年度均无公务用车运行维护费和公务用车购置费用。均未发生因公出国(境)费用。

(二)专项支出

本部门2020年无专项支出。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

无。

(二)专项管理情况分析

无。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2020与2019年三公经费比较情况:2019年、2020年公务接待费分别为0.78万元、0.79万元,2020年较2019年增加0.01万元;2019年、2020年度均无公务用车运行维护费和公务用车购置费用。均未发生因公出国(境)费用。

五、存在的主要问题

社会效益、群众满意度需进一步提高。

六、改进措施和有关建议

无。